ОАО Северэлектро

ОАО "Бишкектеплосеть"

Электрические Станции

XI сессия Бишкекского городского кенеша продолжает свою работу

Одним из основных вопросов сессии: бюджет города Бишкек на 2014 год и прогноз на 2015-2016 годы. Как известно, бюджет столицы социально ориентированный.

Прежде чем вынести проект городского бюджета на очередную сессию предшествовала напряженная работа со всеми отраслевыми управлениями муниципалитета, администрациями районов. Совместно с депутатами городского кенеша были рассмотрены предложения жителей города, которые также нашли отражение при формировании основных направлений бюджета.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Согласно контрольной цифре Министерства финансов Кыргызской Республики проект бюджета города Бишкек на 2014 год составляет 7 074 815, тыс. сомов. По сравнению с утвержденным бюджетом 2013 года объем бюджета увеличился на 565 596,2 тыс. сомов или темп роста составляет 108,7%. В том числе налоговые доходы на 2014 год составляют 6 148 395,0 тыс. сомов, объем налоговых доходов увеличился по сравнению с утвержденным бюджетом на 2013 год на 557 195,0 тыс.сомов или темп роста составил 110,0%.
Прогноз доходной части местного бюджета города Бишкек на 2015 год составляет 7 637 311,0 тыс. сомов, на 2016 год – в сумме 8 394 503,0 тыс. сомов.


РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Проект бюджета города Бишкек на 2014 год предусматривает общие расходы в сумме 7 074 815,0 тыс. сом, в том числе 334 670,0 тыс. сом расходы по специальным средствам. Бюджет города на 2014 год является социально ориентированным, т.е. от общей суммы расходов 71,3% планируется направить на социальную сферу и выплаты дотаций населению (образование– 32,0 % (2265,9), здравоохранение– 22,7%(1611,1), социальная защита и выплата дотаций КП «Бишкектеплоэнерго», транспортным организациям - 12,8 % (903,5) и прочие (культура, физкультура и спорт – 3,8%(270,6).Из общей суммы расходов бюджета расходы по защищенным статьям составляют 55,4% (3920,7млн.сом).
В целом расходы на отрасли социальной сферы — образование, здравоохранение, социальная политика, спорт и культура — занимают почти две трети общего объема расходов бюджета.
Расходная часть бюджета города Бишкек на 2015 год проектируются в сумме 7 637 311,0 тыс. сом с учетом специальных средств ( 334 670,0 тыс.сом). Расходная часть бюджета города Бишкек на 2016 год проектируются в сумме 8 394 503,0 тыс. сом с учетом специальных средств (334 670,0 тыс.сом).


Расходы бюджета по основным показателям характеризуется следующим образом:
На защищенные статьи расходов (заработная плата, взносы в Соцфонд, медикаменты, питание, льготы)- 3920,7 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 55,4%.
На коммунальные услуги (плата за воду, электроэнергию, теплоэнергию, газ, услуги связи)-266,5 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 3,8%.
Субсидии – 635,8 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 9%.
Капвложения -400,8 млн. сом, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2013 год объем бюджета увеличился на 273,2 млн. сом или темп роста составляет – 248,7%.
Ямочный ремонт дорог – 30,0 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,4%.
Транспортные расходы -44,7 млн. сом, объем бюджета уменьшился по сравнению с утвержденным бюджетом на 2013 года на 9,8 млн. сом.
Содержание городского хозяйства (МП «Зеленстрой города Бишкек», МП «Тазалык», МП «Бишкексвет», МП «Бишкекгорлифт», ПЭУ «Бишкекводоканал») – 550,6 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 7,8%.
Погашение кредитов, ссуды, муниципальные ценные бумаги – 292,6 млн. сом по сравнению с утвержденным бюджетом 2013 года объем бюджета увеличился на 113,9 млн. сом или темп роста составляет – 163,7%.

Другие расходы (аренда, охрана, командировочные расходы, санитарные услуги, прочие расходы, капремонт, приобретение оборудования, инвентаря и т. д) – 598,4 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет -8,5%.

Спецсредства – 334,7 млн. сом, на уровне утвержденного бюджета 2013 года.