Марат Аманкулов: В 2013 году было принято 334 письменных заявлений по формированию городского бюджета

В Кыргызско-Российском Славянском университете им.Б.Ельцина начались общественные слушания главного официального документа города Бишкек.

Слушания открыл спикер городского парламента Марат Аманкулов.

«Слушания пройдут в форме свободного диалога. В 2013 году было принято 334 письменных заявлений по формированию городского бюджета.  Основные приоритеты касались дополнения штатов детских дошкольных организаций и медицинских учреждений» - сказал Марат Аманкулов.

Спикер отметил, что все заявления и предложения бюджетных слушаний будут учтены при формировании бюджета города Бишкек.

Затем выступил глава столичного муниципалитета Кубанычбек Кулматов.
Мэр Бишкека отметил важность бюджетных слушаний.

«Бюджет 2014 года очень напряженный и сложный. 70 процентов финансовых средств будет направлено в соцсферу. Практически мы не говорим о развитии города. Мы говорим о его функционировании. Все предложения должны быть реальными» - сказал мэр.
Вице-мэр Торобек Имашов ознакомил присутствующих с основными параметрами проекта бюджета на 2014 год.

Справка:

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Согласно контрольной цифре Министерства финансов Кыргызской Республики проект бюджета города Бишкек на 2014 год составляет 7 074 815, тыс. сомов. По сравнению с утвержденным бюджетом 2013 года объем бюджета увеличился на 565 596,2 тыс. сомов или темп роста составляет 108,7%. В том числе налоговые доходы на 2014 год составляют 6 148 395,0 тыс. сомов, объем налоговых доходов увеличился по сравнению с утвержденным бюджетом на 2013 год на 557 195,0 тыс.сомов или темп роста составил 110,0%.

Прогноз доходной части местного бюджета города Бишкек на 2015 год составляет 7 637 311,0 тыс. сомов, на 2016 год – в сумме 8 394 503,0 тыс. сомов.

На 2014 год нормативы отчислений в районные бюджеты от плановых поступлений налоговых доходов, а также сбора за вывоз мусора составляют:
-по Ленинскому району – 26,0%;
-по Октябрьскому району – 30,3%;
-по Первомайскому району -11,6%;
-по Свердловскому району – 24,6%.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Проект бюджета города Бишкек на 2014 год предусматривает общие расходы в сумме 7 074 815,0 тыс. сом, в том числе 334 670,0 тыс. сом расходы по специальным средствам. Бюджет города на 2014 год является социально ориентированным, т.е. от общей суммы расходов 71,3% планируется направить на социальную сферу и выплаты дотаций населению (образование– 32,0 % (2265,9), здравоохранение– 22,7%(1611,1), социальная защита и выплата дотаций КП «Бишкектеплоэнерго», транспортным организациям - 12,8 % (903,5) и прочие (культура, физкультура и спорт – 3,8%(270,6).Из общей суммы расходов бюджета расходы по защищенным статьям составляют 55,4% (3920,7млн.сом).

В целом расходы на отрасли социальной сферы — образование, здравоохранение, социальная политика, спорт и культура — занимают почти две трети общего объема расходов бюджета.
Расходная часть бюджета города Бишкек на 2015 год проектируются в сумме 7 637 311,0 тыс. сом с учетом специальных средств ( 334 670,0 тыс.сом). Расходная часть бюджета города Бишкек на 2016 год проектируются в сумме 8 394 503,0 тыс. сом с учетом специальных средств (334 670,0 тыс.сом).

Расходы бюджета по основным показателям характеризуется следующим образом:
На защищенные статьи расходов (заработная плата, взносы в Соцфонд, медикаменты, питание, льготы)- 3920,7 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 55,4%.
На коммунальные услуги (плата за воду, электроэнергию, теплоэнергию, газ, услуги связи)-266,5 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 3,8%.

Субсидии – 635,8 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 9%.

Капвложения -400,8 млн. сом, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2013 год объем бюджета увеличился на 273,2 млн. сом или темп роста составляет – 248,7%.
Ямочный ремонт дорог – 30,0 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,4%.
Транспортные расходы -44,7 млн. сом, объем бюджета уменьшился по сравнению с утвержденным бюджетом на 2013 года на 9,8 млн. сом.

Содержание городского хозяйства (МП «Зеленстрой города Бишкек», МП «Тазалык», МП «Бишкексвет», МП «Бишкекгорлифт», ПЭУ «Бишкекводоканал») – 550,6 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет 7,8%.

Погашение кредитов, ссуды, муниципальные ценные бумаги – 292,6 млн. сом по сравнению с утвержденным бюджетом 2013 года объем бюджета увеличился на 113,9 млн. сом или темп роста составляет – 163,7%.

Другие расходы (аренда, охрана, командировочные расходы, санитарные услуги, прочие расходы, капремонт, приобретение оборудования, инвентаря и т. д) – 598,4 млн. сом, удельный вес в общем объеме расходов составляет -8,5%.

Спецсредства – 334,7 млн. сом, на уровне утвержденного бюджета 2013 года.